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Última atualização realizada em 30/04/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 466 Data de lançamento: 17/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/11/17 A 10/12/17 TEL. 54-99705-5676/99905-4358/99973-9593 0,00 261,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/11/17 A 10/12/17 TEL. 54-99705-5676/99905-4358/99973-9593 261,86
17/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 261,86
29/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862419 PAGTO. REF. EMPENHO 466/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 261,86
TOTAL 261,86 261,86 261,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.