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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4807 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Abril de 2018 0,00 343,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Abril de 2018 343,77
27/04/2018 liquidado cfe empenhos mês de abril de 2018 343,77
30/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004807/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 343,77
TOTAL 343,77 343,77 343,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.