Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE DUAS GOLEIRAS PARA O CAMPO MANGUEIRÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE DUAS GOLEIRAS PARA O CAMPO MANGUEIRÃO. |
300,00 |
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01/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 129 |
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300,00 |
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14/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853538
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2018
WAGNER ROBERTO BATISTA - 78763 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.