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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4917 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Abril de 2018 0,00 26.220,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Abril de 2018 26.220,93
27/04/2018 liquidado cfe empenhos mês de abril de 2018 26.220,93
30/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004917/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 26.220,93
TOTAL 26.220,93 26.220,93 26.220,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.