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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 494 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ARTIGOS ESPORTIVOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE TÊNIS E VÔLEI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 1.305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE TÊNIS E VÔLEI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1.305,00
12/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17928738 , 17928764 1.305,00
05/04/2018 empenahdo a maior -480,00
06/04/2018 empenhado a maior -480,00
16/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862600 PAGTO. REF. EMPENHO 494/2018 NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS - 455 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.