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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4972 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DOIS PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. 0,00 5.262,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DOIS PACIENTES COM AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO. 5.262,60
04/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 721 5.262,60
12/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863844, 863843 PAGTO. REF. EMPENHO 4972/2018 UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844 5.262,60
TOTAL 5.262,60 5.262,60 5.262,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.