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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 500 Data de lançamento: 18/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 0,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 640,00
29/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4964 640,00
01/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853523 PAGTO. REF. EMPENHO 500/2018 INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 82453 640,00
TOTAL 640,00 640,00 640,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.