Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5030 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
0,00 |
406,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. |
406,80 |
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16/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019264739 |
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406,80 |
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22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901684
PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2018
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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406,80 |
TOTAL |
406,80 |
406,80 |
406,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.