| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 
| Número do empenho: | 5093 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Concorrência | 
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 24 VIAGENS MES DE ABRIL/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. | 0,00 | 7.823,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 23 REF. 24 VIAGENS MES DE ABRIL/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. | 7.823,04 | ||
| 04/05/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 102 | 7.823,04 | ||
| 14/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851095, 851100 PAGTO. REF. EMPENHO 5093/2018 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 7.823,04 | ||
| TOTAL | 7.823,04 | 7.823,04 | 7.823,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||