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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5291 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: PASSAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS IDA 14/05 E VOLTA 17/05/2018 A BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA DE SAÚDE. 0,00 6.416,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS IDA 14/05 E VOLTA 17/05/2018 A BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA DE SAÚDE. 6.416,94
10/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.416,94
16/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5291/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420 6.416,94
TOTAL 6.416,94 6.416,94 6.416,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.