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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 535 Data de lançamento: 22/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2017. 0,00 680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO NA ABERTURA DO NATAL ESPERANÇA 2017. 680,00
25/01/2018 EMPENHADO EM PA INDEVIDA -680,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.