Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5359 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR O VEÍCULO Nº109. |
0,00 |
217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PAR O VEÍCULO Nº109. |
217,00 |
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03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 980 |
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217,00 |
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10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000656
PAGTO. REF. EMPENHO 5359/2018
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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217,00 |
TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.