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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL. 54-99705-5676 , 54-9996-7754 , 54-99973-9593 , 54-99905-4358 0,00 398,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL. 54-99705-5676 , 54-9996-7754 , 54-99973-9593 , 54-99905-4358 398,63
15/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 398,63
22/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862622 PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 398,63
TOTAL 398,63 398,63 398,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.