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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5382 Data de lançamento: 15/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL. 54-99705-8639 , 54-99665-0214 0,00 123,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/02/18 A 10/03/18 TEL. 54-99705-8639 , 54-99665-0214 123,35
15/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 123,35
22/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005913 PAGTO. REF. EMPENHO 5382/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 123,35
TOTAL 123,35 123,35 123,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.