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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5399 Data de lançamento: 16/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS EM HOMANAGEM AO DIA DAS MÃES. 0,00 139,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS EM HOMANAGEM AO DIA DAS MÃES. 139,79
16/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 103 139,79
23/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2018 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 139,79
TOTAL 139,79 139,79 139,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.