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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5442 Data de lançamento: 17/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E DAS COMUNIDADES RURAIS DO CRAS. 0,00 611,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DAS OFICINAS PARA O GRUPO DA 3ª IDADE E DAS COMUNIDADES RURAIS DO CRAS. 611,42
28/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 138027 611,42
06/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5442/2018 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 611,42
TOTAL 611,42 611,42 611,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.