Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5474 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
180,00 |
|
|
13/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 43 |
|
180,00 |
|
17/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862743
PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2018
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
|
|
180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.