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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO CLAUDIO BERTANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5494 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM SERVIÇO NO INTERIOR NO PERÍODO DE 14/03 A 26/04/2018. 0,00 1.270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 VALOR REF. FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA EM SERVIÇO NO INTERIOR NO PERÍODO DE 14/03 A 26/04/2018. 1.270,00
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4 1.270,00
14/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853723 PAGTO. REF. EMPENHO 5494/2018 ANTONIO CLAUDIO BERTANI - 77369 1.270,00
TOTAL 1.270,00 1.270,00 1.270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.