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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5528 Data de lançamento: 21/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555 COM VENCIMENTO EM 27/04/18. 0,00 271,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2018 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555 COM VENCIMENTO EM 27/04/18. 271,21
21/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 271,21
25/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 271,21
TOTAL 271,21 271,21 271,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.