Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
553 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VEICULO Nº 109
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2018 |
VEICULO Nº 109
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
50,00 |
|
|
23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14 |
|
50,00 |
|
06/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000612
PAGTO. REF. EMPENHO 553/2018
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI - 86829 |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.