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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5581 Data de lançamento: 23/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. RENE BACCIN PNO MÊS DE MAIO/2018, CFE CONTRATO Nº85/2017. 0,00 131,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2018 PP Nº024/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. RENE BACCIN PNO MÊS DE MAIO/2018, CFE CONTRATO Nº85/2017. 131,72
28/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 131,72
05/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863794 PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 131,72
TOTAL 131,72 131,72 131,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.