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Última atualização realizada em 18/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5593 Data de lançamento: 24/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,08,11,13,14/06/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2018 VALOR REF. 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,08,11,13,14/06/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 125,00
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 125,00
23/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863847 PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2018 CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.