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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FRANCISCO DELMAR LUPATINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5618 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 23/05 E 24/05 PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 264,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 VALOR REF. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO SERVIDOR EM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 23/05 E 24/05 PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 264,99
12/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 264,99
14/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863806 PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2018 FRANCISCO DELMAR LUPATINI - 60282 264,99
TOTAL 264,99 264,99 264,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.