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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5621 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 476,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A EMEI CRIANÇA ESPERANÇA E A EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 476,00
19/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019547725 476,00
27/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862720 PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2018 TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731 476,00
TOTAL 476,00 476,00 476,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.