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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 576 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS. 0,00 1.166,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS. 1.166,43
02/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2825 1.166,43
21/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901494 PAGTO. REF. EMPENHO 576/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 1.166,43
TOTAL 1.166,43 1.166,43 1.166,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.