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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5832 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS REFERENTE MES Maio de 2018 0,00 168,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 FGTS REFERENTE MES Maio de 2018 168,02
25/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 168,02
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5832/2018 FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 168,02
TOTAL 168,02 168,02 168,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.