Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5860 |
Data de lançamento: |
25/05/2018 |
Tipo de empenho: |
SALARIO-FAMILIA SERVIDORES |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES Maio de 2018 |
0,00 |
12.107,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES Maio de 2018 |
12.107,41 |
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25/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2018 |
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12.107,41 |
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30/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005860/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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12.107,41 |
TOTAL |
12.107,41 |
12.107,41 |
12.107,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.