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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6071 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA. 0,00 229,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA. 229,00
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10 229,00
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853669 PAGTO. REF. EMPENHO 006071/2018 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 229,00
TOTAL 229,00 229,00 229,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.