Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6120 |
Data de lançamento: |
04/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO INTERIOR. |
0,00 |
219,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DO LIXO NO INTERIOR. |
219,45 |
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07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15814 |
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219,45 |
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16/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005968
PAGTO. REF. EMPENHO 6120/2018
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 |
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219,45 |
TOTAL |
219,45 |
219,45 |
219,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.