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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6146 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE. 0,00 1.980,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE. 1.980,00
22/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 309 1.980,00
28/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862679, 862677 PAGTO. REF. EMPENHO 6146/2018 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 1.980,00
TOTAL 1.980,00 1.980,00 1.980,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.