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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6192 Data de lançamento: 05/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: FERRAMENTAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS. 0,00 358,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS. 358,40
17/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37 358,40
28/12/2018 Pagamento de Empenho 6192/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 358,40
TOTAL 358,40 358,40 358,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.