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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 621 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: ADESIVOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CONTAINERS DE LIXO NO MUNICÍPIO. 0,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA OS CONTAINERS DE LIXO NO MUNICÍPIO. 3.200,00
22/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17993530 3.200,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005703 PAGTO. REF. EMPENHO 621/2018 CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - 87119 3.200,00
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.