Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6219 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR-RS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Concorrência |
Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
0,00 |
7.011,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
CC 02/2014
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. |
7.011,90 |
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12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 147 |
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7.011,90 |
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12/06/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-7.011,90 |
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13/06/2018 |
ANULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO NO RECURSO |
-7.011,90 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.