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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6266 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. 0,00 6.785,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 17 REF. 21 VIAGENS MES DE MAIO/2018, CFE 10º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 80/2014. 6.785,10
07/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 104 6.785,10
15/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2018 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 6.785,10
TOTAL 6.785,10 6.785,10 6.785,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.