Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
627 |
Data de lançamento: |
24/01/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA PARA UTILIZAÇÃO NO ESTÁDIO ANGELO MACALÓS. |
2.100,00 |
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22/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2700 |
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2.100,00 |
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02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853549
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2018
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 |
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2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.