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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6375 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO E CONSERTO DE NOTEBOOK PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO E CONSERTO DE NOTEBOOK PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 225,00
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 225,00
24/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862768 PAGTO. REF. EMPENHO 6375/2018 LINDOMAR LUCIR LAUXEN ME - 83737 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.