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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6381 Data de lançamento: 12/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO. 0,00 1.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO. 1.450,00
27/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019.761.816 1.450,00
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853647 PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2018 JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA - 65826 1.450,00
TOTAL 1.450,00 1.450,00 1.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.