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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ADRIANO KUMMER DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6467 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 03 DIÁRIAS FORA DO ESTADO VIAGEM A CURITIBA -PR DIAS 24,25,26/06/18 TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 1.140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 VALOR REF. 03 DIÁRIAS FORA DO ESTADO VIAGEM A CURITIBA -PR DIAS 24,25,26/06/18 TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. 1.140,00
18/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.140,00
22/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863831 PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2018 ADRIANO KUMMER DOS SANTOS - 72052 1.140,00
TOTAL 1.140,00 1.140,00 1.140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.