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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6490 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 141,137 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 2.537,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 VEICULO Nº 141,137 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 2.537,00
22/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19831859 2.537,00
22/10/2018 Conforme DANFE Nº 890/19831859; 890/19831828; 2.537,00
22/10/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -2.537,00
26/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862877 PAGTO. REF. EMPENHO 6490/2018 COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA - 79427 2.537,00
TOTAL 2.537,00 2.537,00 2.537,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.