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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6499 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAMINÉS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 57,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CHAMINÉS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 57,45
16/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30 57,45
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853669 PAGTO. REF. EMPENHO 006499/2018 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 57,45
TOTAL 57,45 57,45 57,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.