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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6511 Data de lançamento: 19/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 24/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2017. 0,00 1.198,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2018 PP 24/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº85/2017. 1.198,80
27/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 626 99,90
04/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2018 - REF. JUNHO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 99,90
01/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 605 99,90
06/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2018 - REF. JULHO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 99,90
29/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 540 99,90
05/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2018 - REF. AGOSTO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 99,90
24/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 530 99,90
01/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 530 99,90
05/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2018 - REF. SETEMBRO/2018 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 99,90
18/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 458 99,30
25/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 458 99,90
25/10/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -99,30
05/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 458 99,90
19/11/2018 ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO -599,40
31/12/2018 liquidado indevidamente -99,90
31/12/2018 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -99,90
TOTAL 499,50 499,50 499,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.