Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 23/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AILTON BOLICO CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6590 Data de lançamento: 22/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS /18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2018 VALOR REF. 05 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS /18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 125,00
02/08/2018 EMPENHADO A MAIOR -50,00
03/09/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 75,00
14/09/2018 Pagamento de Empenho 6590/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863878 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.