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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6627 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 0,00 22,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEI GEMA LANER GHISLENI. 22,80
17/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 73093 22,80
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863014 PAGTO. REF. EMPENHO 6627/2018 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 22,80
TOTAL 22,80 22,80 22,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.