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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6634 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 189,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 189,00
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019922337 189,00
24/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862768 PAGTO. REF. EMPENHO 6634/2018 LINDOMAR LUCIR LAUXEN ME - 83737 189,00
TOTAL 189,00 189,00 189,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.