Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6735 |
Data de lançamento: |
27/06/2018 |
Tipo de empenho: |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Junho de 2018 |
0,00 |
610,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2018 |
ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES Junho de 2018 |
610,50 |
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27/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2018 |
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610,50 |
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29/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006735/2018
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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610,50 |
TOTAL |
610,50 |
610,50 |
610,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.