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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6739 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Junho de 2018 0,00 640,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Junho de 2018 640,12
27/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2018 640,12
29/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006739/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 640,12
TOTAL 640,12 640,12 640,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.