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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6747 Data de lançamento: 27/06/2018
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Junho de 2018 0,00 4.916,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2018 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Junho de 2018 4.916,17
27/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JUNHO 2018 4.916,17
29/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006747/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 4.916,17
TOTAL 4.916,17 4.916,17 4.916,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.