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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GILSON TADEU GUGEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6954 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS PARA O LANCHE DA FORMAÇÃO DO PNAIC DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 12,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS PARA O LANCHE DA FORMAÇÃO DO PNAIC DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 12,35
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019978855 12,35
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862738 PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2018 GILSON TADEU GUGEL ME - 61928 12,35
TOTAL 12,35 12,35 12,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.