Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDINEI ALENCAR PIRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6972 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA |
710,00 |
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07/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7 |
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710,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862733
PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2018
SIDINEI ALENCAR PIRES - 83851 |
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710,00 |
TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.