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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6999 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2018 VENC. EM 13/07/2018 0,00 1.509,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 VALOR REF.CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2018 VENC. EM 13/07/2018 1.509,26
29/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.509,26
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862704 PAGTO. REF. EMPENHO 6999/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618 1.509,26
TOTAL 1.509,26 1.509,26 1.509,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.